科沃斯:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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公告日期:2025-04-26
科沃斯:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定要求,公司
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,格尽职守,认真履职。现将公司董事会
审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下:
资质审查情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“信永中和”)及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状
况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价,并认为,信永中和作为公
司聘请的财务审计及内部控制审计机构,在定期报告的审计过程中,遵循了客观,
独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司年度财务审计及内部控制
审计工作。
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