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发表于 2025-10-30 16:58:36 股吧网页版
上海亚虹:内部审计管理制度(2025年10月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-10-31


上海亚虹模具股份有限公司

内部审计管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)内部审
计工作,促进公司规范运作,防范和控制公司风险,增强公司信息披露的可靠 性,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制订本制度。

第二条 本制度所指内部审计,是指对公司及所属单位财政财务收支、经
济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单 位完善治理、实现目标的活动。

第三条 内部审计基本原则:独立性原则、合法性原则、实事求是原则、
客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。

第四条 本制度适用于公司及下属全资及控股子公司。

第二章 机构和人员

第五条 公司董事会下设审计委员会,制定《审计委员会工作细则》。审计
委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,独立董事中至少有 1 名为会
计专业人士,召集人由独立董事担任。

第六条 公司设审计部,在董事会审计委员会指导下独立开展工作,对审
计委员会负责,向审计委员会报告工作,接受审计委员会的指导和监督。作为 公司内部审计的执行机构,审计部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章 制度,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况 进行检查监督,并对公司经济活动进行内部审计监督。内部审计部门应当保持 独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。

第七条 内部审计机构负责人应具备审计、会计、经济、法律或者管理等
工作背景,具有中级及以上专业技术资格,或者注册会计师、国际注册内部审
计师等资格。

内部审计人员要具备与其从事的审计工作相适应的审计、财务、金融、经 济、工程、法律、企业管理、信息技术等方面的专业知识和业务能力。

第八条 审计部应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。可根据内部
审计工作需要,从公司所属部门临时抽调人员组成审计组;除涉密事项外,可 根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责。

第九条 内部审计人员在开展工作时应当严格遵守有关法律法规、内部审
计职业规范和企业的相关规定,坚持原则,客观公正,恪尽职守,廉洁奉公, 保守秘密,不滥用职权,不徇私舞弊,不玩忽职守,在实施内部审计业务时保 持应有的职业谨慎;内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作,遇到与被审计单位或审计事项有利害关系或利益冲突的情况,实行审 计回避制度。

第十条 内部审计人员应该具备履行各自职责所需要的知识、技能和其他
能力,并在履行职责时保持应有的职业谨慎;应定期或不定期地参加各种方式 的专业培训,不断提高思想水平和专业能力,以保证内部审计工作质量。

第三章 职责和权限

第十一条 董事会审计委员会指导和监督审计部工作,相关职责在公司
《审计委员会工作细则》中确定。

第十二条 审计部应当履行下列主要职责:

(一)对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

(二)对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关经济活动的合 法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩预 告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要 内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划 的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;

(五)对公司内部控制缺陷及实施中存在的问题,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况,如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险,应当及时向审计委员会报告。

(六)负责组织内部审计工作的业务研究和审计人员的培训工作;

(七)协助外部审计机构等对公司的审计工作;

(八)公司董事会……
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