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发表于 2025-04-29 21:16:07 股吧网页版
白银有色:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的白银有色集团股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


白银有色集团股份有限公司

2024年度合并及母公司财务报表

审计报告

北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编:100073
电话:(010)63357658 传真:(010)63357658

目 录

一、审计报告
二、审计报告附送

1、合并资产负债表

2、合并利润表

3、合并现金流量表

4、合并股东权益变动表

5、母公司资产负债表

6、母公司利润表

7、母公司现金流量表

8、母公司股东权益变动表

9、合并财务报表附注
三、审计报告附件

北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件

注册会计师执业证书复印件

北 京 澄 宇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 2 楼
12/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 6 3 3 5 7 6 5 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 6 3 3 5 7 6 5 8
审计报告

澄宇审字(2025)第 0144 号
白银有色集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色公司”)财务报表,包括 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了白银
有色公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和
现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于白银有色公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定 2024 年度的下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)无形资产及商誉的减值

1、事项描述

2024 年 12 月 31 日,合并财务报表的无形资产及商誉分别为 515,602.20 万元及 57,043.50
万元,白银有色公司管理层在对这些资产进行减值测试而计算资产或资产组未来现金流量现值或聘请专业机构评估时,需要对矿山寿命、排产计划、销售价格、运营成本、折旧费用、税金、资本性支出及折现率等关键假设作出判断,估计和假设,因此我们认为该事项为关键审计事项。上

北 京澄 宇会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙 )

述资产减值准备的披露包括在财务报表(附注四、20)、(附注四、21)、(附注四、33)和(附注六、20)、(附注六、22)、(附注六、57)中。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下:

(1)与管理层讨论并复核白银有色公司无……
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