
公告日期:2025-04-30
白银有色集团股份有限公司
关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘任北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京澄宇”)作为公司2024 年度审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。将董事会审计委员会对 2024年度审计机构北京澄宇履职监督情况报告如下:
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
北京澄宇成立于 2021 年 2 月 18 日,注册地址:北京市石景山区
八 大 处 路 49 号 院 4 号 楼 3 层 367 , 统 一 社 会 信 用 代 码
91110304MA020EEQ99,会计师事务所执业证书编号 11000169,首席合伙人为吴朝晖,截至上年末合伙人数量 20 人,注册会计师人数 101人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 25 人。
2024 年度已经审计的业务收入为 5,295 万元,其中:审计业务
收入 5,295 万元、审计业务收入中证券业务收入 1,235 万元;2024年度开展上市公司 2023 年年报审计客户家数:3 家,所属行业为房地产行业、有色金属冶炼及压延加工业、生态保护和环境治理业,审计费用 960 万元。
签字注册会计师(项目合伙人):谢维,1995 年成为注册会计
师, 2003 年开始从事上市公司审计, 2021 年 12 月由中兴华会计
师事务所(特殊普通合伙) 转入北京澄宇会计师事务所,2023 年开始为荣盛发展(002146)提供审计服务。从事注会行业前曾经在央企从事财务工作多年。加入注会行业后,先后为中国石化 IPO(作为中方参与审计的会计师事务所牵头人与毕马威中国石化 IPO 项目合伙人对接审计工作),青鸟天桥(现更名为信达地产 600657)、麦科特(000150)、绵世股份(现更名为中迪投资000609)、紫光股份(000938)、光环新网(300383)等上市公司提供审计服务并作为项目合伙人签发审计报告。近三年签署的上市公司年报的审计报告有荣盛发展(002146)、白银有色(601212)、ST 美尚(300495)。
签字注册会计师:蔡军,2016 年成为注册会计师,2014 年开始从事审计工作,2023 年 12 月转入北京澄宇。参与过黑芝麻(000716)、华西能源(002630)及粤高速 A(000429)、白银有色(601212)等上市公司审计业务。
项目质量控制复核人:孙名元,2000 年成为注册会计师,2022年开始在北京澄宇执业。2003 年开始从事上市公司审计,从业期间,先后为天方药业(600253)、一汽轿车(现更名为一汽解放 000800)、振华科技(000733)、振华新材(688707)等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展(002146)、白银有色(601212)、ST 美尚。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日召开第五届
董事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于
聘任 2024 年度审计机构的提案》,同意聘任北京澄宇为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》,北京澄宇对公司 2024 年度财务报表
及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计。经审计,
北京澄宇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映公司 2024 年度经营成果和财务状况,公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。在执行审计工作过程中,北京澄宇参与审计工作的人员具备为公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的职业操守和执业水平,遵循独立、客观、公正、公允的原则,积极就审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行沟通,确保为公司提供审计服务满足各项工作要求。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
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