
公告日期:2025-04-26
2024年度会计师事务所履职情况评估报告
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”),作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在审计中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制。截至 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83
万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家,
主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 26,115.39 万元。
中审众环项目合伙人李建树先生,1998 年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,1995 年开始在中审众环执业,具备相应专业胜任能力。2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 6 家。
签字注册会计师喻俊先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在中审众环执业,具备相应专业胜任能力。2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 4 家。
项目质量控制复核人余宝玉女士,2005 年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2005 年开始在中审众环执业,具备相应专业胜任能力。2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司 5 家。
2024年度会计师事务所履职情况评估报告
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
项目质量控制复核合伙人余宝玉最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
项目合伙人李建树最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受到刑事处罚、
行政处罚和自律处分;签字注册会计师(项目负责经理)喻俊最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因
执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。43
名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 6 人次,行政
管理措施 40 人次、自律监管措施 2 次和纪律处分 4 次。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
近一年审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
近一年审计过程中,中审众环实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
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