
公告日期:2025-04-30
上海海立(集团)股份有限公司
2024年度
营业收入扣除情况专项说明
关于上海海立(集团)股份有限公司
2024年度营业收入扣除情况专项说明
安永华明(2025)专字第70037242_B02号
上海海立(集团)股份有限公司
上海海立(集团)股份有限公司董事会:
我们接受委托,审计了上海海立(集团)股份有限公司的财务报表,包括2024年
12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动
表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年4月28日出具了编号为安永华明
(2025)审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,上海
海立(集团)股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表(以下简称
“情况表”)。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是上海
海立(集团)股份有限公司管理层的责任。
基于我们为对上海海立(集团)股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施
的审计工作,我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计上海海立(集团)股份
有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披露的相关
内容存在重大不一致。
本专项说明仅供上海海立(集团)股份有限公司为2024年年度报告披露使用,不
适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于上海海立(集团)股份有限公司
2024年度营业收入扣除情况专项说明(续)
安永华明(2025)专字第70037242_B02号
上海海立(集团)股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:汤哲辉
中国注册会计师:陈晓松
中国 北京 2025年4月28日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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