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发表于 2025-04-29 16:20:44 股吧网页版
海立股份:海立股份2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


上海海立(集团)股份有限公司

2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所机构信息

机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

首席合伙人:毛鞍宁

执业资质:截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
安永华明拥有分所数量23家,分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》,安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人。

涉及的主要行业包括:制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
(二)聘任会计师事务所履行的程序

经公司第十届董事会审计委员会第九次会议、第十届董事会第八次会议审议,
公司于2024年11月4日召开2024年第一次临时股东大会表决通过了《关于改聘
2024年度审计机构的议案》,同意改聘安永华明担任公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。
(三)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)。执行完2023年度审计工作后,普华永道中天已连续6年为公司提供审计服务。普华永道中天对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(四)变更会计师事务所的原因

由于普华永道中天被暂停经营业务6个月,鉴于上述情况并基于审慎性原则,综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,改聘安永华明担任公司2024年度财务及内部控制审计机构。
(五)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所普华永道中天对变更事宜无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等规定要求,做好沟通及配合工作。
二、2024年度审计会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,安永华明对公司2024年年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告,并对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况、营业收入扣除情况、募集资金存放与实际使用情况等执行了相关的工作,并出具了专项报告。
经审计,安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量;公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、综合审计策略、审计计划、审计重点关注领域、
关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估

安永华明的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审计工作的要求。

安永华明在与前任审计师交接的过程中展现了积极的责任心和系统性,确保了我司财务及审计工作的平稳过渡。

安永华明在公司2024年财务报告及内部控制审计过……
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