
公告日期:2025-04-29
关于江西联创光电科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
2、江西联创光电科技股份有限公 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位:江西联创光电科技股份有限公司
审计单位:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-63525500
江西联创光电科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2025)第 05682 号
江西联创光电科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西联创光电科技股份有限
公司(以下简称“联创光电公司”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者
权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 04 月 27 日出具了众
会字(2025)第 05675 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,联创光电公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是联创光电公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与联创光电公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对联创光电公司实施了 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度联创光电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为联创光电公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:江西联创光电科技股份有限公司公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 钟美玲
中国注册会计师 李颖庆
附表 2
关于江西联创光电科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:元
资金占用 占用方与上 上市公 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度偿
非经营性资金 方 市公司的关 司核算 占用资金余 用累计发生 用资金的利 还累计发生 2024 年期末占 占用形 占用性
占用 名称 联关系 的会计 额 金额(不含利 息(如有) 金额 用资金余额 成原因 质
科目 息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / ……
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