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发表于 2025-04-26 01:17:26 股吧网页版
易天股份:董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-26


深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求,董事会审计委员会现将信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)2024 年度履行监督职责的情况报告如下:

一、2024 年年审会计师事务所事项基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15
亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 4 月 25 日公司分别召开了第三届董事会审计委员会第六次会议、第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,并于 2024 年 5 月 23 日召
开了 2023 年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

二、2024 年年审会计师事务所履职情况

信永中和按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其
他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排,审计了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。

经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及
2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,信永中和就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会工作条例》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解,在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认为信永中和为符合《证券法》要求的审计机构,具有丰富的上市公司审计工作经验,在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面,能够满足公司对于审计机构的要求。2024 年4 月 25 日,第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2024年度审计……
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