
公告日期:2025-04-25
湖南国科微电子股份有限公司
2024 年度
审计报告
索引 页码
审计报告 1-5
公司财务报表
—合并资产负债表 1-2
—母公司资产负债表 3-4
—合并利润表 5
—母公司利润表 6
—合并现金流量表 7
—母公司现金流量表 8
—合并股东权益变动表 9-10
—母公司股东权益变动表 11-12
—财务报表附注 13-117
审计报告
XYZH/2025CSAA1B0112
湖南国科微电子股份有限公司
湖南国科微电子股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了湖南国科微电子股份有限公司(以下简称国科微公司)财务报表,包括
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了国科微公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国科微公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 收入确认事项
关键审计事项 审计中的应对
国科微公司主要从事集成电路的设计、产 我们执行的主要审计程序包括:
品开发、生产及销售,2024 年实现营业收 1、了解及评价与收入确认事项有关的内
入 197,789.18 万元,较上期 423,126.29 万 部控制设计的有效性,并测试关键控制
元 下 降 225,337.11 万 元 , 下 降 率 为 执行的有效性;
53.26%。收入确认的具体政策详见附注三、
2、执行分析性复核程序,主要分客户、
湖南国科微电子股份有限公司
25。 分产品、分月度对毛利率波动进行分析,
由于营业收入是国科微公司关键业绩指标 并将本期与上期金额、国科微公司毛利之一,收入的真实性、准确性对利润影响重 率与同行业公司毛利率进行对比分析;大,因此我们将营业收入确认作为关键审 3、选取样本获取销售及服务合同,检查
计事项。 合同的主要条款及内容,识别与商品控
制权转移相关的条款与条件,以评估收
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