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发表于 2025-04-23 20:28:19 股吧网页版
景嘉微:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-24

长沙景嘉微电子股份有限公司审计报告

长沙景嘉微电子股份有限公司

审计报告

中瑞诚审字[2025]第 502407 号

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805

电话:010-62267688 邮编:100082 传真:62267682

长沙景嘉微电子股份有限公司

审计报告及财务报表

(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止)

目 录

审计报告 ...... 第 1-6 页

财务报表 ...... 第 7-18 页

财务报表附注 ...... 第 19-114 页

长沙景嘉微电子股份有限公司

审计报告

中瑞诚审字[2025]第502407号
长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称“景嘉微”或“公
司”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了景嘉微 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于景嘉微,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

收入确认
如财务报表附注四、28 所述的会计政策 针对收入确认,实施了下列主要审计程序:
和财务报表附注六、注释 37,公司的销 (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价售收入主要来源于产品销售,公司以客 这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试户验收确认单或客户取得产品的控制权 相关内部控制的运行有效性;
时签收单确认收入。2024 年度,景嘉微 (2)选取样本检查销售合同,识别与商品控制权确认的营业收入为 46,634.24 万元,其 转移相关的合同条款与条件,评价景嘉微的收入中产品销售收入为 45,726.39 万元。因 确认政策是否符合企业会计准则的规定;
收入系景嘉微的关键绩效指标之一,从 (3)对产品销售收入进行测试:检查相关收入确而存在公司管理层为了达到特定目标或 认的支持性文件,如销售订单、出货单、货运单期望而操纵收入确认时点的固有风险, 据、客户验收确认单或客户取得产品控制权时签
因此我们将其作为关键审计事项。 收单记录等;

(4)选取样本对本期交易金额进行函证;

(5)对于资产负债表日前后的产品销售收入进行
截止性测试,将收入确认记录与出货单、签收单
及其他支持性凭证进行核对,评估相关产品销售
收入是否确认在恰当的会计期间。

应收账款的可收回性
如财务报表附注四、11 及财务报表附注 针对应收账款的可收回性,实施了下列主要审计
六、注释 3 所述,截至 2024 年 12 月 31 程序:

日,景嘉微应收账款账面余额 62,909.27 (1)了解、评估并测试与应收账款预期信用损失万元,坏账准备金额 9,181.93 万元,应 的计量相关的内部控制;

……
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