• 最近访问:
发表于 2025-04-21 22:56:16 股吧网页版
智飞生物:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


重庆智飞生物制品股份有限公司

2024 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-87

审计报告

XYZH/2025BJAA11B0100
重庆智飞生物制品股份有限公司
重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称智飞生物公司)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了智飞生物公司2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于智飞生物公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 存货跌价准备

关键审计事项 审计中的应对

如附注六、5 存货所述,截至 2024 年 我们执行审计程序包括但不限于:

12 月 31 日,存货余额 2,226,949.54 了解、评价和测试管理层与存货确认相
万元,存货跌价准备余额 5,140.74 万 关的内部控制的设计和运行的有效性;对存 元,账面价值 2,221,808.80 万元,账 货确认相关的内部控制有效性进行测试;

面价值较高,占资产总额的 44.52%, 实施分析性复核程序,比较前后各期的

存货的大幅增加对财务报表影响较 主要库存商品的毛利率、库存商品周转率和为重大,因此,我们将存货跌价准备 库存商品账龄等,评价其合理性并对异常波
列为关键审计事项。 动作出解释、查明异常情况的原因;抽查库
存商品出入库单,核对库存商品的品种、数
量与入账记录是否一致;检查外购库存商品
的发出计价是否正确;

结合库存商品的盘点,检查期末有无库
存商品已到而相关单据未到的情况,如有,
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500