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发表于 2026-03-30 21:07:23 股吧网页版
国民技术:关于国民技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-31


中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于国民技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

中国·北京

BEIJING CHINA

目 录

1、专项审核报告 1-2
2、附表 3

关于国民技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告

中审亚太审字(2026)002879 号
国民技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了国民技术股份有限公司(以下简称“国民技术公司”)
2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等有关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国民技术公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计国民技术公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解国民技术公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

其他目的。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:吴军(项目合伙人)
(盖章) (签名并盖章)

中国注册会计师:陈维维

(签名并盖章)

中国·北京 二〇二六年三月三十日
附表

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:国民技术股份有限公司 单位:万元

占用方与 上市公 2025 年度 2025 年度

非经营性资金 上市公司 司核算 2025 年初占 占用累计 占用资金 2025 年度 2025 年末占 占用形

占用 资金占用方名称 的关联关 的会计 用资金余额 发生金额 的利息 偿还累计 用资金余额 成原因 占用性质
系 科目 (不含利 (如有) 发生额

息)

控股股东、实 ……
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