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发表于 2025-04-25 19:39:49 股吧网页版
光洋股份:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-26


常州光洋轴承股份有限公司

2024 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-4

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-100

审计报告

XYZH/2025BJAA8B0132
常州光洋轴承股份有限公司
常州光洋轴承股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了常州光洋轴承股份有限公司(以下简称光洋股份)财务报表,包括 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了光洋股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于光洋股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认

关键审计事项 审计中的应对

如光洋股份合并财务报表附注三、29; 我们执行的主要审计程序:
五、41 所述,光洋股份 2024 年度营业收入 (1)了解和评价管理层与收入确认相关金额人民币 230,957.57 万元,比上年度增 的关键内部控制的设计和运行有效性;加人民币 48,650.08 万元,增幅约 26.69%。 (2)结合业务类型对收入以及毛利情况

审计报告(续) XYZH/2025BJAA8B0132
常州光洋轴承股份有限公司

由于收入是影响光洋股份净利润的关 执行分析性复核;
键因素之一,从而存在管理层为了达到特定 (3)选取样本检查与收入确认相关的支目标或期望而操纵收入确认时点的固有风 持性文件,包括销售合同、客户验收单据险,对财务报表存在重大影响,因此我们将 等,对与收入确认有关的重大风险及报酬
收入确认识别为关键审计事项。 转移时点进行了分析评价,进而评价公司
的收入确认政策是否符合企业会计准则
的规定,并采用一致的会计处理方法。
(4……
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