
公告日期:2025-04-19
天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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关于天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2502964 号
天融信科技集团股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了天融信科技集团股份有限公司 (以下
简称“天融信”) 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求,天融信编制了本专项说明所附的天融信 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天融信的责任。我们在抽样 基础上对汇总表所载项目金额与我们审计天融信 2024 年度财务报表时天融信提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解天融信 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
关于天融信科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 2502964 号
本专项说明仅供天融信为 2024 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用
于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
付强
中国 北京 ……
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