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中信国安:2011年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2012-03-24

中信国安信息产业股份有限公司
二○一一年度
审计报告

京都天华会计师事务所有限公司
目 录

审计报告

合并及公司资产负债表 1-2

合并及公司利润表 3

合并及公司现金流量表 4

合并及公司股东权益变动表 5-6

财务报表附注 7-80
审 计 报 告

京都天华审字(2012)第 0473 号

中信国安信息产业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中信国安信息产业股份有限公司(以下简称中信国安公
司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2011 年度的
合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是中信国安公司管理层的责任。这
种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计
政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证
据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制
相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。
三、审计意见
我们认为,中信国安公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在
所有重大方面公允反映了中信国安公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务
状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华 中国注册会计师 王 娟
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 杨俊学

中国〃北京 二○一二年三 月二十二日
资 产 负 债 表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 单位:人民币元

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
流动资产:
货币资金 五、1 1,351,752,600.07 899,347,854.24 1,139,211,031.30 684,078,559.49
交易性金融资产
应收票据 五、2 47,278,486.91 104,163,776.97
应收账款 ……
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