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发表于 2025-04-23 20:22:40 股吧网页版
中成股份:中成进出口股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-24


中成进出口股份有限公司董事会

审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及中成进出口股份有限《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现将对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)2024年度履行监督职责情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

(1)会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)首席合伙人:石文先

(4)历史沿革:中审众环始创于 1987 年,是全国首批
取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11
月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(5)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产业大厦 17-18 层。

(6)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额 8 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

(7)诚信记录

中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政
处罚 1 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 1 次,监督管理措
施 12 次。

截至 2024 年 12 月 31 日,中审众环合伙人和注册会计
师分别为 216 人和 1304 人,签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 723 人。中审众环 2023 年度业务收入 21.55 亿
元,连续多年位列中国注册会计师协会年度综合评价前 100家会计师事务所排名前 15 位,国内品牌会计师事务所前 10位。

二、人员信息

1、项目合伙人:李建树,中国注册会计师,1997 年起
开始从事上市公司审计,2000 年起开始在中审众环执业,
2021 年起为富邦股份提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市
公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

2、签字注册会计师:邹行宇,中国注册会计师,2011 年
起开始在中审众环执业,2012 年起开始从事上市公司审计,最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

3、项目质量复核人:刘钧,中国注册会计师,1998 年
起在中审众环执业,1999 年开始从事上市公司审计,最近 3年复核 3 家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、诚信记录

签字项目合伙人李建树、签字注册会计师邹行宇、项目质量控制复核合伙人刘钧,最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

5、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2024 年 12 月 23 日,公司召开第九届董事会审计委员
会第十二次会议,审议通过了《变更 2024 年度财务决算及
内部控制审计机构》的议案。公司董事会审计委员会对公司 变更会计师事务所理由恰当性及中审众环的相关资质进行 了审查,认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的能 力与经验,能够满足公司审计工作的要求。同意变更中审众 环为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,并将上述事 项提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

2024 年 12 月 23 日,公司召开独立董事专门会议,一致
同意《变更 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2024 年 12 月 23 日,公司召开第九届董事会第十七次会
议,以 8 票同意,0 票反对,0 ……
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