皇庭国际:监事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明的意见
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公告日期:2025-04-26
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的
专项说明的意见
深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”或“皇庭国际”)2023年度财务报表由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)审计并出具了亚会审字(2024)第 01610053 号保留意见的审计报告。公司高度重视审计报告保留意见涉及事项,积极采取措施消除相关影响。目前,公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明,监事会对《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下:
公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明,监事会对《关于 2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下:公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 24 日
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