
公告日期:2024-04-30
海南省农垦投资控股集团有限公司
2023年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司所有者权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业备案复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
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审 计 报 告
中兴华审字(2024)第 580004 号
海南省农垦投资控股集团有限公司:
一、审计意见
我们审计了海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称“贵公司”)财务报
表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及
母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
关键审计事项 在审计中如何应对该事项
1.了解公司与销售和收款相关的内部控制设计并评
如财务报表附注四、(三十一)以及八、(五 估其有效性,测试制度是否有效运行;
十九)所述,贵公司的主要业务为以农为 2.获取贵公司客户与供应商的清单,与管理层讨论主,重点发展天然橡胶。贵公司本报告期 交易背景及定价方式、交割方式等,以评价管理层对内营业收入金额为 5,191,896.26 万元,其 交易实质的认定及会计处理是否恰当;
中农业板块业务收入金额为 4,269,097.06 ……
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