
公告日期:2025-04-29
安徽省交通控股集团有限公司
2024 年度财务报表审计报告
目 录
一、审计报告 1—3 页
二、审计报告附件
1、 合并资产负债表 4-5 页
2、 合并利润表 6-7 页
3、 合并现金流量表 8-9 页
4、 合并所有者权益变动表 10-11 页
5、 母公司资产负债表 12-13 页
6、 母公司利润表 14-15 页
7、 母公司现金流量表 16-17 页
8、 母公司所有者权益变动表 18-19 页
9、 财务报表附注 20-159 页
审 计 报 告
[2025]京会兴审字第 00550002 号
安徽省交通控股集团有限公司:
一、审计意见
我们审计了安徽省交通控股集团有限公司(以下简称安徽交控集团)财务报
表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了安徽交控集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安徽交控集团,并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
安徽交控集团管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制
财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
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在编制财务报表时,管理层负责评估安徽交控集团的持续经营能力,披露与
持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安徽
交控集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安徽交控集团的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获
取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者
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