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240959:华建国际实业(深圳)有限公司2024年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30

华建国际实业(深圳)有限公司
已审财务报表
2024年度

目 录

页次
一、 审计报告 1-3
二、 已审财务报表

合并资产负债表 4-5
合并利润表 6
合并所有者权益变动表 7
合并现金流量表 8-9
公司资产负债表 10-11
公司利润表 12
公司所有者权益变动表 13
公司现金流量表 14-15
财务报表附注 16-89

审计报告

安永华明(2025)审字第70010720_G01号
华建国际实业(深圳)有限公司
华建国际实业(深圳)有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了华建国际实业(深圳)有限公司的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公
司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务
报表附注。

我们认为,后附的华建国际实业(深圳)有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了华建国际实业(深圳)有限公司2024年12月31日的合并及公司
财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于华建国际实业(深圳)有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

华建国际实业(深圳)有限公司的管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使
其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华建国际实业(深圳)有限公司的持续经营能力,披
露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。

治理层负责监督华建国际实业(深圳)有限公司的财务报告过程。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

审计报告(续)

安永华明(2025)审字第70010720_G01号
华建国际实业(深圳)有限公司
四、注册会计……
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