
公告日期:2025-04-30
景德镇市国资运营投资控股集团
有限责任公司
2024 年度
财务报表之审计报告
目 录
一、审计报告 1-3
二、已审公司财务报表
1.合并及母公司资产负债表 1-4
2.合并及母公司利润表 5-6
3.合并及母公司现金流量表 7-8
4.合并及母公司所有者权(股东)益变动表 9-12
5.财务报表附注 13-146
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
中证天通(2025)证审字 30100003 号
景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司:
一、审计意见
我们审计了景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司(以下简称景德镇
国控集团公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了景德镇国控集团公司 2024年 12月 31日合并及母公司的财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于景德镇国控集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
景德镇国控集团公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括景德镇国控集团公司 2024 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表……
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