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发表于 2025-07-02 11:25:59 股吧网页版
东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划集合计划审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-02

东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划
审计报告

2025 年 6 月 16 日
审计报告
苏公2025]E1368号
东吴安鑫中短债债养型集合资产管理计划全体持有人
市计意见
我们审计了东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划(以下简称“东吴安鑫
中短债”)财务报表,包括2025年6月16日的资产负债表,2025年1月1日至6月16
日的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按盟企业会计准则的规定和财务
报表附注二所述编制基础编制,公允反肤了东吴安鑫中短债2025年6月16日的财
务状况以及2025年1月1日至6月16日止期问的经营成果和净资产(基金净值)变
动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了市计工作,市计报告的“注
册会计师对财务投表审计的责任”部分进一步闸述了我们在这些准则下的责任。
安照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东吴安鑫中短债,并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表
市计意见提供了基础。
三、管理人对财务报表的责仁
管理人负责按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所述的编制基础纳
财务报表,使其实现公允反肤,并设计、执行和维护必要的内部控制,以快财
务报表不存在由于舞势或错误导致的重大错报
在编制财务报表时,管理人负责评估东吴安鑫中短债的持续经营能力,被露
与持续经营相关的事项《如适用),并运用持续经营假设,除非管理人计划清算
东吴安鑫中短债、终止运营或别无其他现实的选择

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