华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金2024年年度审计报告
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公告日期:2025-03-31
华夏特变电工新能源封闭式
基础设施证券投资基金
审计报告
索引 页码
审计报告 1-3
公司财务报表
—合并资产负债表 1
—合并资产负债表(续) 2
—个别资产负债表 3
—合并利润表 4
—个别利润表 5
—合并现金流量表 6
—个别现金流量表 7
—合并所有者权益变动表 8
—个别所有者权益变动表 9
—财务报表附注 10-54
审计报告
XYZH/2025XAAA1B0028
华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金
华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金全体基金份额持有人:
一、 审计意见
我们审计了华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏特
变电工新能源 REIT”)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及个别基金资产负债
表,2024 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2024 年 12 月 31 日的合并及个别基金利润
表、合并及个别基金现金流量表、合并及个别基金所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定编制,公允反映了华夏特变电工新能
源 REIT 2024 年 12 月 31 日的合并及个别基金财务状况,以及 2024 年 6 月 19 日(基金
合同生效日)至 2024 年 12 月 31 日的合并及个别经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华夏特变电工新能源 REIT,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 其他信息
基金管理人管理层对其他信息负责。其他信息包括 2024 年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
审计报告(续) XYZH/2025XAAA1B0028
华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
四、 基金管理人管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华夏……
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