公告日期:2025-12-04
证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第 2025-053 号
福建实达集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)
拟续聘会计师事务所的简要原因:鉴于华兴所工作勤勉尽责,能较好的为福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)提供服务,为保持审计工作的连续性和稳定性,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 2025 年度拟续聘华兴所负责公司的 2025 年财务审计和内控审计工作。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限
公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7
月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
截至 2024 年 12 月 31 日,华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名,其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。
华兴所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元,其中审计业务收入
35,599.98 万元,证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年
报审计服务,上市公司主要行业为制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业等,审计收费总额(含税)为 11,906.08 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
2.投资者保护能力
截至2024年 12 月 31 日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000 万元的职业保险,
未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15 名从业人员近三年因执业行
为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次,无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:陈碧芸,注册会计师,1997 年取得注册会计师资格,1998 年起从事上市公司审计,近三年签署了元力股份的上市公司审计报告。
签字注册会计师:林素妃,注册会计师,2017 年起取得注册会计师资格,2015年起从事挂牌公司审计,2017 年开始在本所执业,近三年签署及参加了纳川股份、实达集团的上市公司审计报告。
项目独立复核人:张维永,注册会计师,2002 年起取得注册会计师资格,2017年成为事务所合伙人,2003 年起从事上市公司审计,近三年签署海南蓝岛环保产业股份有限公司、福建闽东电机股份有限公司等 2 家挂牌公司审计报告,近三年复核了福建发展高速公路股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司、福建实达集团股份有限公司等 5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师林素妃、项目独立复核人张维永近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师林素妃、项目质量控制复核人张维永,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司 2024 年度审计费用为 150 万元人民币,其中年度财务报告审计报酬为 100
万元人民币,内部控制审计报酬为 30 万元人民币,其他专项审计报酬为 20 万元人民币。
公司通过公开招投标方式遴选审计机构,参考市场价格并根据公开招投标结果
定价。2025 年度审计费用为 149.94 万元,其中……
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