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发表于 2025-08-29 17:12:34 股吧网页版
立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报告及审计报告(上会稿)(江苏锡华新能源科技股份有限公司) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29

江苏锡华新能源科技股份有限公司审计报告及财务报表

2022 年 1 月 1 至 2024 年 12 月 31

江苏锡华新能源科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-4
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-14
财务报表附注 1-133

审 计 报 告

信会师报字[2025]第 ZF10028 号
江苏锡华新能源科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称锡华科
技)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023 年度及
2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了锡华科技 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月
31日及2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023 年度及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于锡华科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2022 年度、2023
年度及 2024 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认

2022 年度、2023 年度以及 2024 年度, 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:

锡华科技营业收入分别为 (1)测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有
941,747,954.40 元、907,700,614.24 元 效性;
以及 954,780,998.14 元。由于营业收 (2)选取公司销售合同,识别销售合同中与商品控制权转移相关入是公司利润表的重要科目,是公司 的条款,评价公司的收入确认是否符合企业会计准则规定;
的主要利润来源,收入确认的真实性 (3)获取销售台账,选取样本,核对客户系统签收记录、到货签和准确性对公司利润的影响较大。因 收单据、双方对账单、客户领用记录、报关单、提单及其他支持性此,我们将公司收入确认作为关键审 文件,确认与会计记录是否一致;
计事项。关于收入确认的会计政策详 (4)检查核对公司记录的外销收入数据与电子口岸销售数据;
见“附注三、(二十四)”;关于营业收 (5)就资产负债表日前后记录的销售收入执行截止测试,以评价入披露见“附注五、(三十五)”。 收入是否被记录于恰当的会计期间;

(6)对报告期……
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