公告日期:2026-01-15
弥富科技:最近三年及一期的财务报告和审计报告(上会稿)
目 录
一、审计报告......第 1—6 页
二、财务报表...... 第 7—14 页
(一)合并及母公司资产负债表......第 7—8 页
(二)合并及母公司利润表 ......第 9 页
(三)合并及母公司现金流量表 ...... 第 10 页
(四)合并及母公司所有者权益变动表......第 11—14 页
三、财务报表附注...... 第 15—115 页
审 计 报 告
天健审〔2024〕10417 号
弥富科技(浙江)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了弥富科技(浙江)股份有限公司(以下简称弥富科技公司)财务
报表,包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 5 月 31 日的合并
及母公司资产负债表,2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了弥富科技公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 5 月
31 日的合并及母公司财务状况,以及 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月的
合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于弥富科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
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