公告日期:2026-03-09
京东方能源科技股份有限公司
自 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表
审计报告
毕马威华振审字第 2601859 号
京东方能源科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了后附的京东方能源科技股份有限公司 (以下简称“京东方能源股份公司”) 财务
报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准
则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制,公允反映了京东方能源股份公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按
照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审
阅业务对独立性的要求》中适用于公众利益实体财务报表审计业务的独立性要求,我们独立于
京东方能源股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是
充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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