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发表于 2025-04-16 19:58:57 股吧网页版
广信科技:最近三年及一期的财务报告和审计报告(上会稿) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-16



目 录

一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页
(一)合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页
(二)母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页
(三)合并利润表………………………………………………… 第 9 页
(四)母公司利润表………………………………………………第 10 页
(五)合并现金流量表……………………………………………第 11 页
(六)母公司现金流量表…………………………………………第 12 页
(七)合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页
(八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页三、财务报表附注…………………………………………………第 15—75 页

审 计 报 告

天健审〔2025〕2-23 号

湖南广信科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了湖南广信科技股份有限公司(以下简称广信科技公司)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广信科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广信科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不
第 1 页 共 75 页

对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

广信科技公司的营业收入主要来自于绝缘板材、绝缘成型件的销售。2024年度,广信科技公司营业收入金额为人民币 577,541,805.71 元,其中绝缘板材、绝缘成型件产品收入为 576,196,585.60 元,占营业收入的比例为 99.77%。

由于营业收入是广信科技公司关键业绩指标之一,可能存在广信科技公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明原因;

(4) 选取项目检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等;

(5) 结合应收账款函证,选取项目函证销售金额;

(6) 实施截止测试,检查收入是否在恰当期间确认;

(7) 对主要客户和部分经销终端客户进行实地走访核查,对主要客户和部分经销终端客户的交易内容、交易规模、经销商库存规模以及及是否存在关联关系等重要事项进行现场核查确认;

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三……
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