
公告日期:2025-09-11
审计报告
蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司
容诚审字[2025]518Z1658 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审计报告 1 - 6
2 合并资产负债表 1 - 2
3 合并利润表 3
4 合并现金流量表 4
5 合并所有者权益变动表 5 - 6
6 母公司资产负债表 7 - 8
7 母公司利润表 9
8 母公司现金流量表 10
9 母公司所有者权益变动表 11 - 12
10 财务报表附注 13 - 119
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]518Z1658 号
蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司(以下简称蘅东光)财务报
表,包括 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2025 年 1-6 月的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相
关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了蘅东光 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-6 月的
合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会计师职业道德守则,我们独立于蘅东光,并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基
础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2025 年 1-6 月财务报表审计最为
重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,
我们不……
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