超同步:2022年年度审计报告
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公告日期:2023-05-25
超同步:2022年年度审计报告
超同步股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了后附的超同步股份有限公司(以下简称“超同步股份公司”)财务报表,包括
2022年12月31日合并及母公司资产负债表,2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了超
同步股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步闸述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于超同步股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
……
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