公告日期:2025-12-10
北京金万众机械科技股份有限公司
审阅报告
大华核字[2025]0011010871 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
北京金万众机械科技股份有限公司
审阅报告及财务报表
(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止)
目 录 页 次
一、 审阅报告 1-2
二、 已审阅财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-86
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
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审 阅 报 告
大华核字[2025] 0011010871号
北京金万众机械科技股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的北京金万众机械科技股份有限公司(以下简称
金万众公司)财务报表,包括 2025 年 9 月 30 日合并及母公司的资产
负债表,2025 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是金万众公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》
的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映金万众公司的财务状况、经营成果和现金流量。
大华核字[2025]0011010871 号审阅报告
(此页无正文,为大华核字[2025]0011010871 号审阅报告之签字盖
章页)
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
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