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发表于 2023-04-28 17:57:36 股吧网页版
众事达:董事会关于2022年年度财务报表非标准审计意见的专项说明公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


公告编号:2023-006

证券代码:872980 证券简称:众事达 主办券商:长江证券
众事达(福建)信息技术股份有限公司

董事会关于 2022 年年度财务报表非标准审计意见的

专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2022 年年度报告审计工作提示的通知》要求,众事达(福建)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)董事会就华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023年4月28日对公司2022年年度财务报告出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告(华兴审字[2023]22012690013 号)及专项说明(华兴审字[2023]22012690033 号),所涉及事项相关情况说明如下:
一、审计报告中持续经营相关的重大不确定性的内容

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,众事达公司 2021 年度净利润-5,218,925.33 元,2022 年度
净利润-194,288.05 元,连续两年亏损;截止 2022 年 12 月 31 日,众事达公司
的累计未分配利润为-8,325,744.03 元,净资产为 2,931,753.69 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。这些事项或情况,表明存在可能导致对众事达公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对审计意见涉及该事项的说明

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为该审计意见符合《企业会计准则》等相关法律法规,客观反映了公司的实际情况。除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编

公告编号:2023-006

制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度
的公司经营成果和现金流量。
三、公司董事会采取的措施

针对公司持续亏损的问题,公司已经高度重视并采取了以下措施:

(1)从逐步提升人均产能和人均效益等方面入手,逐步提高每一项产品的盈利能力。

公司在分析历年经营数据的基础上,结合市场实际情况,制定科学、合理的经营计划和经营预算,并逐步采用评价、考核等管理工具对经营差异及时进行纠正。在严格的预算管理和一系列管理举措的推动下(如薪酬体系与激励制度的优化、团队组织架构的改革、成本费用的严格管控等),团队人均产能在逐步提升,也进一步推动了公司成本费用的节约(如办公场地的调整与租赁费用的节约等)。
对比 2021 年,2022 年公司总成本费用减少 974.77 万元,减幅 18.87%,而总收
入在受到 2022 年年底疫情冲击的影响下仅减少 479.72 万元,减幅 10.17%。2022
年对比 2021 年减亏 502.46 万元,净利润增幅为 96.28%。2023 年净利润预期将
进一步提升,实现扭亏为盈和稳步增长。公司的核心竞争力将进一步得到稳固。
(2)进一步拓展经营产品品种,提高产品经营规模,提升企业经营效益。
公司于 2022 年进一步深化与阿里巴巴集团、浙江网商银行等单位的合作,不仅介入大客户产品推广领域(阿里巴巴实力商家产品推广等),还逐步引入网商银行的更多产品项目。这些业务在短时间内都取得了良好成效,并且为 2023年公司快速提升业务规模打下坚实基础,有望实现更高经济效益。公司还将在充分评估、论证的基础上,逐步拓展合适的新产品(项目),为公司带来新的利润增长点。

(3)进一步提高专业服务能力,提升为客户创造价值的能力。

公司逐步加大对不同行业电子商务运营能力的研发,通过培训等方式培养员工的专业能力,通过服务标准化、流程化、智能化提高客户满意度。专业服务能力将逐步培育成为公司稳定、可持续发展的核心竞争力。

特此公告。

众事达(福建)信息技术……
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