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发表于 2025-04-25 22:49:34 股吧网页版
晶赛科技:内部控制自我评价报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


证券代码:871981 证券简称:晶赛科技 公告编号:2025-023
安徽晶赛科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称:“企业内部控制规范体系”),结合安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称:“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项
监督的基础上,公司对截至 2024 年 12 月 31 日(以下简称:“内部控制评价报
告基准日”)的内部控制有效性进行了自我评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 公司建立内部控制的目标和遵循的原则

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司本部各部门及所有子公司;纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、投资管理、采购管理、存货管理、销售管理、研发管理、担保管理、财务报告、税务管理、关联交易等。

公司按照内部控制的各项目标,遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则,在各公司内部的各个业务环节,建立了有效的内部控制,基本形成了健全的内部控制系统。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的规定,结合公司实际情况及业务需要,制定了如下认定标准:

1、财务报告内部控制缺陷评价的标准:

(1)定量标准

重大缺陷:错报≥ 资产总额的 1% 或 错报≥ 营业收入总额的 1%

重要缺陷:资产总额的 0.5%≤ 错报<资产总额的 1% 或

营业收入总额的 0.5% ≤ 错报<营业收入总额的 1%

一般缺陷:错报<资产总额的 0.5% 或 错报<营业收入总额的 0.5%

(2)定性标准

重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征:

(a)已公布的财务报告出现重大错报;

(b)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现;

(c)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;

(d)审计委员会和公司内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具备以下特征:

(a)未按照公认的会计准则选择和应用会计政策;

(b)未建立反舞弊程序和控制措施;

(c)沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正;

(d)公司内部审计职能无效。

一般缺陷:除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷评价的标准

(1)定量标准

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

(2)定性标准

重大缺陷:

(a)经营活动严重违反国家法律、法规;

(b)企业决策程序……
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