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发表于 2025-04-30 19:14:14 股吧网页版
ST新迪:监事会关于2024年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


公告编号:2025-024

证券代码:871567 证券简称:新迪电瓷 主办券商:开源证券
河北宣化新迪电瓷股份有限公司

监事会关于 2024 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专
项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对河北宣化新迪电瓷股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报表进行审计,出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告。

监事会根据相关法律法规的规定,就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明,说明如下:
一、形成保留意见的基础

“(一)存货账面余额事项。

如财务附注五、7,贵公司子公司江西强联电气有限公司期末库存商品余额 12,789,741.04 元,其中涉及期初库存商品余额11,751,408.75 元,在本期报表日对该公司存货实施盘点程序时,该公司仍未能提供期初剩余库存商品完整清单,导致我们本期仍然无法对该部分库存商品余额执行实地监盘程序。

如财务附注五、31,贵公司子公司江西强联电气有限公司本期营

公告编号:2025-024

业成本 45,090,411.56 元,其中因期初存货余额无法实施监盘,导致无法核实期初存货本期结转营业成本金额 22,862,899.05 元是否准确、完整。

我们尝试执行替代审计程序,为此我们实施了访谈、检查等审计程序,但这些替代程序无法为该部分存货的存在和状况获取充分、适当的审计证据;无法为该部分成本的准确性和完整性获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新迪电瓷公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。”二、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容

“三、与持续经营相关的重大不确定性。

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,新迪电瓷公司连续 5 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润为负数,截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润余额-165,656,431.36
元,2024 年度净利润-25,318,271.24 元,流动负债高于流动资产396,788,942.98 元,资产负债率 105.13%。

上述事项或情形表明存在可能导致对新迪电瓷公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定事项。新迪电瓷公司已在上述财务报表附注中披露了可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的主要情况

公告编号:2025-024

或事项,并说明了为改善经营状况拟采取的措施。我们认为,新迪电瓷公司的持续经营能力仍存有重大不确定性。”
三、监事会针对审计意见涉及事项的说明

公司董事会出具了《河北宣化新迪电瓷股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》,经对以上董事会出具的专项说明进行审查,公司监事会认为:

一、监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报表审计出
具保留意见审计报告的专项说明无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作,解决非标准审计意见所涉及的事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

河北宣化新迪电瓷股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 30 日

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