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发表于 2025-04-09 16:26:12 股吧网页版
先正电子:控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2025-04-09


关于南京先正电子股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方

资金占用情况的专项说明

立信中联专审字[2025] D-0143 号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP)

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于南京先正电子股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方

资金占用情况的专项说明

立信中联专审字[2025] D-0143 号

南京先正电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了南京先正电子股份有限公司(以下简称先正电子公
司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 7 日出具了立信中联审字
[2025] D-0408 号无保留意见的审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定,先正电子公司编制了后附的《2024 年度先正电子公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编
制基础如 实编 制和对 外披露 汇总 表并确 保其真 实性 、合法 性及完 整性是 先正电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计先正电子公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对先正电子公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解先正电子公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

仅限出具报告使用

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