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发表于 2024-07-16 19:55:02 股吧网页版
迈特望:2023年年度报告(更正公告) 查看PDF原文

公告日期:2024-07-16


公告编号:2024-033

证券代码:838955 证券简称:迈特望 主办券商:江海证券
南京迈特望科技股份有限公司

关于2023年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 更正概况

南京迈特望科技股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上发布了《2023年年度报告》(公告编号:2024-015)。现因2023年度审计报告(中汇会审[2024]5846号)相关事项发生变化,公司对2023年年度报告进行更正。
二、 本次更正涉及的主要内容

根据财政部对于创新层挂牌公司财务报表审计报告相关要求,公司2023年度审计报告正文补充披露了关键审计事项相关内容。故本次《2023年年度报告》在“第七节 财务会计报告”之“一、审计报告”中新增该部分内容,相应调整各段落编号,具体如下:

更正后(新增内容):
……
“三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项 在审计中如何应对关键审计事项

确认收入

公告编号:2024-033

2023 年度财务报表审计中,我们针对该关键审计事项,执行的主
要审计程序包括但不限于:

1.对公司销售及财务人员进行访谈,了解公司的销售模式、结算
由于收入是公司关键业绩 模式和收款情况;
指标之一,存在迈特望公 2.了解和测试与产品销售收入确认相关的内部控制;
司管理层为了达到特定目 3.执行分析性程序,了解收入、毛利率、客户等变动情况,并与标或期望而操纵收入的固 同行业公司比较是否存在重大异常;
有风险,因此我们将公司 4.抽查公司销售合同、验收单或结算单、发票、收款单等凭证,收入的确认作为关键审计 核查公司销售收入的真实性;

事项。 5.以函证和替代测试相结合的方式对客户收入进行检查,核实收
入的真实性、完整性和准确性;

6.对收入进行截止测试,选取样本,核对销售合同、验收单或结
算单,评价收入是否被记录在恰当的会计期间。


……

据此,公司相应修改《2023 年年度报告》“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“六、对关键审计事项说明”相关内容。
三、 其他相关说明

除上述更正外,公司《2023年年度报告》的其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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