中移信联:关于中移信联2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明
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公告日期:2025-04-25
关于武汉中移信联科技股份有限公司
2024 年度财务报告非标准审计意见
的专项说明
澄宇报字(2025)第 0008 号
武汉中移信联科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了武汉中移信联科技股份有限公司(以下简称中移信联)的财务
报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度的合并及公司利润
表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了
澄宇审字(2025)第 0031 号带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下:
一、审计报告中带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的内容
如财务报表附注“二、财务报表的编制基础” 之“(二)持续经营能力”所述,截止
2024 年 12 月 31 日,本公司累计未分配利润为-20,756,587.05 元,净资产为 882,618.03
元。这些事项或情况,表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
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