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发表于 2025-04-25 20:49:18 股吧网页版
连城数控:2024年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


大连连城数控机器股份有限公司

2024 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 6-7

— 母公司资产负债表 8-9

— 合并利润表 10

— 母公司利润表 11

— 合并现金流量表 12

— 母公司现金流量表 13

— 合并股东权益变动表 14-15

— 母公司股东权益变动表 16-17

— 财务报表附注 18-132

审计报告

XYZH/2025DLAA2B0045
大连连城数控机器股份有限公司
大连连城数控机器股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了大连连城数控机器股份有限公司(以下简称连城数控公司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了连城数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于连城数控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/2025DLAA2B0045
大连连城数控机器股份有限公司

1. 收入的确认事项

关键审计事项 审计中的应对

如财务报表附注五、42 所述,连城数 针对销售收入的确认,我们执行的审计程序控公司 2024 年度实现营业收入 56.69 主要包括:
亿元,主要产品包括晶体生长及加工 1、评价、测试与收入确认相关的关键内部控设备、电池片及组件设备、其他配套设 制设计和运行的有效性;
备及辅材,鉴于营业收入为公司关键 2、对收入和成本执行分析性程序,并对本年业绩指标之一和主要利润来源且金额 度销售价格的波动及原因进行分析,评价销重大,我们将销售收入的确认作为关 售毛利率变动的合理性;

键审计事项。 3、选取重要客户对交易金额及往来款余额实
施函证程序;

4、抽查收入确认的相关合同和单据,确定收
入的真实性;

5、对资产负债表日前后的收入实施截止性测
……
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