
公告日期:2025-04-28
证券代码:834058 证券简称:华洋赛车 公告编号:2025-019
浙江华洋赛车股份有限公司
关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称“公司”)聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,公司对容诚 2024 年审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为容诚资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、 会计师事务所基本情况
1、基本情况
1) 会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“容诚会计师事务所”);
2) 成立日期:2013 年 12 月 10 日;
3) 组织形式:特殊普通合伙;
4) 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
1001-26
2、人员信息
首席合伙人为刘维先生。截至 2023 年末,容诚合伙人数量 212 人,注册会
计师 1,552 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 781 人。
3、业务信息
容诚 2023 年度(经审计)业务收入总额为 287,224.60 万元,其中,审计
业务收入为 274,873.42 万元,证券业务收入为 149,856.80 万元;2023 年上市
公司(含 A、B 股)审计客户 394 家,收费总额 48,840.19 万元,涉及的主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。公司同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
二、 执业记录
近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
三、 质量管理水平
1、项目咨询
2024 年审计过程中,容诚就公司重大会计审计事项与其专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,容诚就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2024 年审计过程中,容诚实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量检查
容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了容诚完
整、全面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中,容诚勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、 工作方案
2024 年年度审计过程中,容诚针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开,其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值、关联交易事项、募集资金使用、内部控制等。容诚全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、 人力及其他资源配备
1. 基本情况
容诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目合伙人及签字注册会计师:蔡浩,2014 年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过共达电声、泓淋电力、博……
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