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发表于 2025-04-30 16:20:16 股吧网页版
瑞立达:董事会关于2024年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


公告编号:2024-014
证券代码:833290 证券简称:瑞立达 主办券商:国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会关于 2024 年度财务报告

被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的
无保留意见的审计报告的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)接受东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,审计公司 2024 年度财务报表并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,就上述报告所涉及事项出具专项说明,具体如下:

一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五所述,瑞立
达公司 2024 年度发生净亏损 65,768,079.98 元,且于 2024 年 12 月
31 日,瑞立达公司净资产为-46,661,606.27 元,未分配利润为-779,719,277.15 元。如财务报表附注五所述,这些事项或情况,表明存在可能导致对瑞立达公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

公告编号:2024-014
上述具体引用的附注内容详见公司披露的 2024 年年度报告。
二、董事会对该事项的说明

公司董事会认为:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,对上述事项带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告,该报告客观严谨地反映了公司2024 年度财务状况及经营成果,非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。针对上述审计意见,公司的应对措施如下:

1、开拓销售市场。公司整合各项资源,以国际市场和国内市场两条线并行,集中精力做好核心客户的开发、导入工作,力求与主要客户保持合作关系的同时,不断拓展新客户。以“强势推进、快速占领”的策略,大力发展终端客户,逐步完成客户结构的转型。
2、降低人工成本。公司将不断完善用人机制,遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则,提高用人制度的高效性,同时,公司将加快研发成果转化,努力改进产品生产工艺,开发新产品、优化产品结构、提高自动化生产占比,加强公司产品的核心竞争力,扩大销售收入等措施,以减轻人工成本上升对公司业绩造成影响。

3、降低应收账款回收风险。公司不断完善应收账款管理制度,加大了催收款项的力度,将每笔销售订单合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩,同时积极导入客户供应链金融产品,缩短应收账款回笼时间,以降低应收账款回收风险。

三、董事会意见

公告编号:2024-014
公司董事会认为:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告,董事会表示理解。公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取措施,早日解决上述事项。

特此公告。

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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