
公告日期:2025-04-08
净资本、风险控制指标及风险资本准备专项审计报告
东海证券股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0892 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内容 页码
1 报告正文 1-3
2 证券公司净资本计算表 4
3 证券公司风险资本准备计算表 5-6
4 证券公司表内外资产总额计算表 7
5 证券公司流动性覆盖率计算表 8-9
6 证券公司净稳定资金率计算表 10-11
7 证券公司风险控制指标计算表 12
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1
392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
净资本、风险控制指标及风险资本准备专项审计报告
容诚专字[2025]230Z0892 号
东海证券股份有限公司全体股东:
我们审核了东海证券股份有限公司(以下简称东海证券)编制的 2024 年 12
月 31 日净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆
盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表(以下简称“风险监
管报表”)。
一、管理层对风险监管报表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》、
《证券公司风险控制指标计算标准规定》等规定(以下简称“证监会的相关规定”)
的要求编制和公允列报风险监管报表,并负责设计、实施和维护必要的内部控制,
以使风险监管报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对风险监管报表的合法性和公允性发
表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中,我们结合东
海证券的实际情况,实施了检查、重新计算等必要的审核程序。我们相信,我们
获取的证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为,东海证券 2024 年 12 月 31 日风险监管报表已经按照证监会的相关
规定编制,在所有重大方面公允反映了东海证券 2024 年 12 月 31 日的净资本、风
……
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