思考股份:监事会对董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见专项说明
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公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-015
证券代码:831896 证券简称:思考股份 主办券商:华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司
监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见
专项说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受浙江思考私募基金股份有限公司(以
下简称“公司”)委托,对 2024 年度财务报表进行了审计,于 2025 年 4 月 29
日出具了保留意见的《审计报告》(大信审字[2025]第 17-00069 号)并同时出具了《关于对浙江思考私募基金股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》(大信备字[2025]第 17-002 号)。
监事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。监事会对报告中非标准审计意见涉及的事项进行了核查,认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,对董事会出具的关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明无异议。
监事会将督促董事会推进相关工作,解决与非标准审计意见涉及事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。
浙江思考私募基金股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日
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