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发表于 2025-04-23 17:00:27 股吧网页版
巨创计量:董事会关于2024年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2025-04-23


公告编号:2025-005

证券代码:831434 证券简称:巨创计量 主办券商:长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)接受重庆巨创计量设备股份有限公司(以下简称“巨创计量”或“公司”)的委托,对公司2024 年度财务报表进行审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求,董事会就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明,说明如下:

一、财务报告非标准审计意见的基本情况

“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述:虽然 2024年度公司经营情况有所好转,2023年开始扭亏为盈,2024 年实现盈利 791,156.20
元,但截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润为-78,460,494.74 元,这些情况
表明仍然存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、董事会关于财务报告非标准审计意见所涉及事项的说明

董事会认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》,主要原因是虽然 2024 年度公司经营情况持续好转,连续两年为盈,2024 年实现盈利791,156.20元,但截至2024年12月31日公司未分配利润为-78,460,494.74元。这些情况表明仍然存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对审计报告所涉及事项,公司董事会拟采取的应对措施如下:

1、调整市场开拓策略,重视并强化产品售前服务意识,加大售前与客户的技术交流与沟通力度,争取做到以公司技术实力、产品先进性、产品质量和服务

公告编号:2025-005

质量来引导客户消费,在获得订单的同时提高订单合同的质量、提高公司的盈利能力;

2、修改公司原执行的《营销人员营销费用管理办法》,提高营销人员跑市场、抓订单的积极性,同时,强化公司销售服务部门的责、权、利以及重要性,进一步推行以“市场销售为龙头、成本管控为抓手”经营管理理念;

3、加大公司新产品液化天然气罐泵一体化集成箱式站产品的市场推广与销售,扩大市场占有率。此类产品已经被国家纳入“加油加气站建站规范”,该类产品相对毛利较高,目前公司已成功销售了几套,被用户认可并获好评;

4、进一步强化内控管理,在提高公司管理水平的同时,降低公司运营成本,提升产品的毛利率:(1)在公司现有人力资源条件下,充分挖潜合理调配人力,推行“一人多岗,能者多劳多得”制,以实现相对减少人力成本的目的;(2)强化对物资采购供应的科学管控,加大对合格供应商的评审与管理,力争做到“一品多家,货比三家”,以实现能采购到高性价比的配套产品及原材料;(3)继续重视节能降耗、过程控制、安全生产等各项工作,以避免增加不可预见的成本费用;(4)补充、修改完善及优化调整公司规章制度,使其更符合公司的当前实际;

5、重视并加大对到期应收款回收力度,积极采取法律手段维权,减少呆坏账风险,确保公司正常的资金流,有效解决公司生产运行中的资金缺少的瓶颈;
6、积极采取有效办法,获得银行贷款或通过其它渠道融资,以解决生产流动资金短缺的资金瓶颈;

三、公司董事会意见

公司董事会认为,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中所强调事项对公司的影响,以保证本公司长期持续健康地发展。

特此公告。

重庆巨创计量设备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

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