
公告日期:2025-04-22
证券代码:831305 证券简称:海希通讯 公告编号:2025-047
上海海希工业通讯股份有限公司
2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中兴华事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
1、基本情况
会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 11 月 4 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
2、人员信息
中兴华事务所首席合伙人:李尊农,2024 年度末合伙人数量为 199 人,注
册会计师人数为 1,052 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。
3、业务规模
中兴华事务所 2024 年度未经审计的收入总额 203,338.19 万元,审计业务收
入 152,989.42 万元,证券业务收入 32,048.30 万元。2024 年上市公司审计客户前
五大主要行业分别为:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业。2024 年上市公司审计收费 22,297.76 万元,本公司同行业上市公司审计客户 104 家。
二、执业记录
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当
年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律
监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
48 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 14 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次和纪律处
分 2 次。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2024 年年度审计过程中,中兴华事务所就公司重大会计审计事项与公司相关职能部门及时沟通,按时解决公司重点难点问题。
2、意见分歧解决
中兴华事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询公司相关职能部门负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,中兴华事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无意见分歧。
3、项目质量复核
2024 年年度审计过程中,中兴华事务所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
中兴华事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。
中兴华事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中兴华事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中兴华事务所完整、全面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中,中兴华事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、年度审计工作方案
2024 年年度审计过程中,中兴华事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
中兴华事务所全面配合公司审计工作,充分满足了公司年度报告披露的时间要求。中兴华事务所制定了详细的审计计划……
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