
公告日期:2025-04-28
青岛三祥科技股份有限公司
2024年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司股东权益变动表
9. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
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审 计 报 告
中兴华审字(2025)第 030387 号
青岛三祥科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了青岛三祥科技股份有限公司(以下简称“三祥科技”)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定縖制,公
允反映了三祥科技 2024 年 12月 31日合并及母公司的财务状况以及 2024年度合并
及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三祥科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认
1、事项描述
2024 年度,三祥科技营业收入为 965,609,402.02 元,较上年同期增加 16.59%。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
三祥科技按照《企业会计准则第 14 号-收入》的规定确定销售收入,因不同客户收入确认模式的差异及销售收入对财务报告具有重要性,因此我们将销售收入确认确定为关键审计事项。三祥科技公司的收入确认政策详见财务报表附注中附注三、29。
2、审计应对
我们针对收入确认执行的审计程序主要有:
(1)了解、评估并测试了收入确认的相关内部控制设计和执行有效性;
(2)检查收入确认的会计政策是否符合会计准则要求,检查并复核重大销售合同及关键合同条款;
(3)选取合同样本,检查其出库单、签收单、验收单、发票、银行回单等支持性文件,结合应收款函证程序,评价收入确认的真实性和完整性;
……
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