公告日期:2026-02-25
已审财务报表
2023年度、2024年度
及截至2025年8月31日止8个月期间
目 录
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审计报告 1 - 5
已审财务报表
资产负债表 6 - 7
利润表 8
所有者权益变动表 9 - 11
现金流量表 12 - 13
财务报表附注 14 - 71
补充资料
1.非经常性损益明细表 1
审计报告
安永华明(2025)审字第70124268_B01号
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了中芯北方集成电路制造(北京)有限公司的财务报表,包括2023年12月31日、2024年12月31日及2025年8月31日的资产负债表,2023年度、2024年度及截至2025年8月31日止8个月期间的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的中芯北方集成电路制造(北京)有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中芯北方集成电路制造(北京)有限公司2023年12月31日、2024年12月31日及2025年8月31日的财务状况以及2023年度、2024年度及截至2025年8月31日止8个月期间的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中芯北方集成电路制造(北京)有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对2023年度、2024年度及截至2025年8月31日止8个月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下述关键审计事项所执行的程序,为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
审计报告(续)
安永华明(2025)审字第70124268_B01号
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司
三、关键审计事项(续)
关键审计事项: 该事项在审计中是如何应对:
收入确认
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 我们的审计程序主要包括:
主要从事晶圆代工业务(“主营业务”) (1)了解、评价并测试主营业务收入确等。2023年度、2024年及截至2025年8月 认相关的内部控制设计及运行的有……
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