上证报中国证券网讯 4月30日,益诺思披露了2024年度业绩报告。2024年,公司实现营业收入11.42亿元,同比增长9.94%;归母净利润1.48亿元,扣非净利润1.25亿元。
公司表示,营业收入增长主要系核心主营业务板块安全性评价服务收入同比增长7.86%。对于利润端的承压,公司表示,受国内医药行业投融资放缓和市场需求增长放缓影响,市场竞争加剧导致订单价格下降,利润空间被压缩,毛利率同比下滑。
公司凭借自身具有的前瞻性、创新性能力,长期致力于创新技术和方法的探索和开发,不断提高创新药物的评价研究能力,赋能客户。值得一提的是,公司还积极加速构建“AI+”能力,赋能业务增长。在核心技术研发领域,公司聚焦人工智能与产业场景的深度融合,积极探索研发基于深度学习的智能病理辅助诊断系统,通过AI智能辅助分析为临床决策提供精准支撑。
从销售端来看,2024年,公司各业务板块齐头并进,新签订单8.19亿元,其中核心业务IND(新药临床试验申请)和NDA(新药上市申请)新签订单个数合计同比增长14.63%,彰显了公司强大的市场拓展能力。
同日发布的2025年一季报显示,虽然归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比下滑较多,但公司核心业务IND(新药临床试验申请)和NDA(新药上市申请)新签订单个数合计同比增长18.37%。报告期内,海外市场新签订单金额同比大幅增长,公司在国际市场上的认可度和影响力逐步提升。在创新药物研发领域,公司持续布局小核酸、多肽、双/多特异性抗体、放射性药物等新兴领域,各创新品类合同金额同比均有显著增长。
展望未来,公司表示,将不断优化服务流程、提升服务质量和加强技术研发,以应对市场挑战,并提升自身的韧性和抗风险能力,努力推动科研成果应用和带动产业发展。有理由相信,随着全球医药研发需求持续增长,依托强大的技术实力和政策红利,益诺思未来有望在国内外市场进一步扩大市场份额。(聂品)