
公告日期:2025-04-30
呈和科技股份有限公司
2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告
呈和科技股份有限公司
2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告
呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、 2024 年年度会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所基本信息
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 1 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人 朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 296 人
截 至 2024 年 12 月 注册会计师 2,498 人
31 日执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人
业务收入总额 50.01 亿元
2024 年度业务收入 审计业务收入 35.16 亿元
证券业务收入 17.65 亿元
客户数量 693
审计收费总额 8.54 亿元
2024 年上市公司审
计情况 涉及主要行业 计算机、通信和其他电子设备制造业、专用
设备制造业、软件和信息技术服务业、化学
原料和化学制品制造业、医药制造业
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公司同行业上市 56
公司审计客户数
量
(二) 投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日,立信已累计计提职业风险基金人民币 1.66 亿元以上,购买的
职业保险累计赔偿限额超过人民币 10.50 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。立信近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
(三) 诚信记录
立信近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 5 次、
监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次,未受到刑事处罚和纪律处分。涉及从业人员 131
名。
二、 会计师事务所履职评估
1、人力及其他资源配备
立信配备了专业的年度审计项目组,项目组成员专业水平高,其中核心成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任,项目组人员专业结构配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
在公司 2024 年度审计过程中,立信针对公司的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、管理层凌驾于控制之上的舞弊风险、关联方及关联……
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