
公告日期:2025-04-30
广州安凯微电子股份有限公司
关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴事务所”)作为公司2024年度审计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规范性文件的规定,公司对华兴事务所2024年度审计过程中的履职情况进行评估,经评估认为华兴事务所具备独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足公司审计工作的要求,遵守独立审计原则,能坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责,公允表达意见,认真履行了外部审计机构的责任与义务。具体情况如下:
一、会计师事务所的情况
1、基本情况
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为特殊普通合伙企业。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴事务所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日,华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
华兴事务所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度上市公司审计客户共计91家,审计收费总额(含税)为人民币11,906.08万元。主要行业涉及制造业
(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,其中与本公司同行业的上市公司审计客户共计71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日,华兴事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备情况
华兴事务所在担任公司2024年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深注册会计师担任。
华兴事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
2、审计工作方案及其实施
2024年年度审计过程中,华兴事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、货币
资金和理财产品、固定资产、在建工程、资产减值、销售费用和管理费用及研发费用完整性、合并报表、关联方资金占用和担保等。华兴事务所制定了详细的审计计划与时间安排,能够根据计划安排,全面、积极的实施审计工作;并与公司内审部门、董事会审计委员会保持沟通,充分保障内审部门、审计委员会履行监督职责,保证公司审计报告得以依法按时披露。
3、审计质量管理机制
华兴事务所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理体系,并从以下方面采取了有效措施,确保了审计质量。
(1)业务保持
2024年度审计前,华兴事务所就公司2024年度审计业务保持召开了华兴事务所风险控制委员会会议,华兴事务所风险控制委员会成员就公司的基本情况、财务数据、诚……
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